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信贷资格
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保本型理财产品质押授信业务按照高风险授信业务审批流程审批
(A)对
(B)错
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1
企业超过()未反馈对账结果或核对结果不一致的,开户行应查明原因,并有权在核对一致前对该企业账户采取交易控制措施。
2
内部控制的目标( )
3
内部控制遵循以下基本原则( )
4
关于预留印鉴卡保管说法错误的( )
5
核保人员在正式面签前,应咨询了解授信单位、担保单位经营状况、股东等是否发生变化。
6
对违规违纪员工给予纪律处分,根据其违规违纪行为对本行造成的影响,可并处经济处罚:( )。
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