多选题 : 下列各项关于企业采购环节内部控制措施的表述中,错误的有( )。
(A)不得安排同一机构办理采购业务的全过程
(B)对于超预算和预算外采购项目,应先办理请购手续,再履行预算调整程序
(C)大宗采购应当根据市场行情制定最高采购限价,并对最高采购限价适时调整
(D)一般物资或劳务的采购可以采用询价或定向采购的方式并签订合同协议
查看解析
参考答案
继续答题:下一题
更多审计内控试题
- 1《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中对于严重违规的应追究其责任:相关责任人调离原工作岗位、转岗或离司的情形,由发生严重违规行为的机构追究其责任,并将处理决定通知其现工作的单位;对无法通知的,由做出处理决定的机构根据监管规定将处理决定予以公告。
- 2公司治理框架中关于信息披露和透明度正确的是( )。
- 3上级管理部门对内控违规行为姑息纵 容或者同类内控事件频繁发生以致重要风险的,可以追究相应的管 理责任。
- 4四级机构合规检查检查组不少于( )组成,组长由合规部门人员担任
- 5《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中违规行为分为()、()和()。
- 6《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中对于严重违规的应追究其责任:相关责任人调离原工作岗位、转岗或离司的情形,由发生严重违规行为的机构追究其责任,并将处理决定通知其现工作的单位;对无法通知的,由做出处理决定的机构根据监管规定将处理决定予以公告。