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审计内控
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多选题 :
属于COSO委员会内部控制框架体系的要素有( )。
(A)内部环境
(B)风险评估
(C)信息与沟通
(D)控制活动
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1
以下关于内部审计描述中,错误的是( )。
2
企业应关注资产管理中涉及的主要风险,下列关于资产管理内部控制要求与措施的说法中,错误的是( )。
3
《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中处罚对象的任用和薪酬管理:受到降职(级)、撤职、留用察看纪律处分的人员12个月内不得享受奖励或者加薪,不得变相升职或安排同等职务(级)的岗位。
4
下列各项中,属于内部审计师应尽的职责的有( )。
5
各级机构对审计发现的缺陷问题承担首要( ),负责落实整改关键动作,确保整改完成和成效,本机构的主要负责人 为整改第一责任人。
6
重要单证管理系统中只有单证管理员被授予单证核销的权限。
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