登录
注册
首页
->
审计内控
下载题库
多选题 :
下列选项中涉及《企业内部控制应用指引第9号--销售业务》需关注的主要风险有( )。
(A)销售政策和策略不当,市场预测不准确
(B)销售渠道管理不当
(C)客户信用管理不到位,结算方式选择不当,账款回收不力
(D)销售过程存在舞弊行为
查看解析
参考答案
继续答题:
下一题
更多审计内控试题
1
四级机构合规检查应遵循( )原则
2
上级管理部门对内控违规行为姑息纵 容或者同类内控事件频繁发生以致重要风险的,可以追究相应的管 理责任。
3
( )负责组织实施四级及以下机构合规检查,细化工作实施细则
4
《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中组织处理包括:通报批评、诫勉谈话、( )、停职、引咎辞职、责令辞职、免职等
5
四级机构合规检查发现问题应于报告出具( )内完成整改。
6
各级分支机构可自行设计、印刷和修改产品宣传材料。
考试