下列各项关于企业资金活动内部控制的表述中,正确的是( )。
(A)相关印张和票据由一人保管
(B)股利分配方案都应当经过股东(大)会的批准
(C)所有投资方案都应该按照规定的权限和程序实行集体决策或联签制度
(D)资金出现短期闲置的,可以通过购买股票债券等多种方式,提高资金效益
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- 1发送审计通知。审计通知应至少在审计项目开始前3个工作日向被审计机构发送。为确保审计项目组能及时向被审计机构获取审前准备资料,可适当提前向被审计机构发送审计通知。
- 2被审计单位应将落实审计整改工作纳入( )议事决策范畴,加强审计整改工作的组织领导,不折不扣推进落实整改工作。
- 3下列选项中涉及《企业内部控制应用指引第9号--销售业务》需关注的主要风险有( )。
- 4某电器公司主要业务是购进电子元件,然后组装成家用小电器。由于每年需要采购大量的电子元件。公司十分重视在采购业务中涉及的风险。下列有关其采购业务活动的内部控制要求与措施的有关说法中,不正确的是( )。
- 5下列说法中,正确的是( )。
- 6整改准备阶段,接到审计报告后,及时梳理缺陷问题清单,根据缺陷的风险等级、发生频率等制订不同的 督办措施。