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审计内控
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下列各项中属于控制活动要素的是( )。
(A)董事会下设立审计委员会
(B)企业实施全面预算管理制度
(C)企业制定内部控制缺陷认定标准
(D)企业根据设立的控制目标,及时进行风险评估
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1
《中国太平洋保险(集团)股份有限公司内部审计项目管理办法》实施阶段主要包括以下事项:
2
四级机构合规检查检查组不少于( )组成,组长由合规部门人员担任
3
下列选项中涉及《企业内部控制应用指引第9号--销售业务》需关注的主要风险有( )。
4
下列选项表述正确的是( )。
5
自评估工作应该遵循的原则是什么?( )
6
下列各项中,属于《企业内部控制基本规范》对内部环境要素要求的有( )。
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