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审计内控
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下列各项中属于控制活动要素的是( )。
(A)董事会下设立审计委员会
(B)企业实施全面预算管理制度
(C)企业制定内部控制缺陷认定标准
(D)企业根据设立的控制目标,及时进行风险评估
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1
年度检查计划应充分评估各机构经营管理和风险状况,依据( ),针对性选择被检查机构,合理安排检查资源和频次。
2
( )为整改工作的责任主体,负责整改计划的制定和落实,对整改结果负责并对整改结果进行汇报。
3
合规管理部门负责整改计划的制定和落实。
4
以下哪项行为可以防范重要单证管理风险?
5
以下关于内部审计描述中,错误的是( )。
6
《中国太平洋保险(集团)股份有限公司员工违规行为责任追究办法》中( )行为属于严重违反采购纪律,应给予开除处分。
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