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审计内控
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通过核对有关证据而获取的有关控制的运行情况。追溯到相应的单据记录或检查有关负责人签字,这种检查内控方法是( )。
(A)专题讨论
(B)实地查验
(C)穿行测试
(D)审阅与检查
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1
《中国太平洋保险(集团)股份有限公司员工违规行为责任追究办法》中违规行为的责任人员可以区分直接责任人和间接责任人。间接责任人比照直接责任人( )、减轻或免除处理
2
根据整改标准,应对不同类型问题进行分类整改,对屡查屡犯问题要( )。
3
针对审计发现问题,整改事项应遵循( )的原则。
4
以下关于内部审计描述中,错误的是( )。
5
红线问题是指各主要业务领域发生的可能会()问题
6
分公司合规部门应通过集团风险管理系统整改模块发起整改任务,( )负责录入整改情况等内容,实现系统整改留档。
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