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审计内控
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审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的( )。
(A)生产经验
(B)组织经验
(C)管理经验
(D)财务经验
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1
审计整改原则上遵循( )整改时效要求。
2
关于公司档案管理以下行为正确的是?( )
3
下列关于企业制定与实施发展战略说法错误的是( )。
4
下列选项表述正确的是( )。
5
下列关于企业制定与实施发展战略说法错误的是( )。
6
《产寿险分公司内控审计整改督导办法(试行)》(工作通知〔2021〕2号)整改原则有()
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