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审计内控
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下列哪项不属于内部控制评价应当遵循的原则( )。
(A)适应性原则
(B)全面性原则
(C)重要性原则
(D)客观性原则
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1
《产寿险分公司内控审计整改督导办法(试行)》(工作通知〔2021〕2号)整改原则有()
2
《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中纪律处分由轻到重依次包括:( )、记过、记大过、降职(级)、撤职、留用察看、解除劳动合同。
3
四级机构合规检查应遵循( )原则
4
就内部控制而言,审计委员会应( )。
5
( )合规管理部门或合规管理岗位人员负责三四级机构整改督办工作.
6
《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中因违规行为受纪律处分的,可同时给予经济处分:受降职(级)处分的,按新职级重新核定年度目标现金总收入,同时扣发1个月—3个月的绩效工资。
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