下列各项中.不属于审计委员会的活动的是( )。
(A)审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核
(B)审计委员会需要核查对外报告规定的遵守情况
(C)审计委员会需要确保充分且有效的内部控制
(D)审计委员会需要任命、重新任命或解聘外聘审计师
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- 1( )为整改工作的责任主体,负责整改计划的制定和落实,对整改结果负责并对整改结果进行汇报。
- 2《产寿险分公司内控审计整改督导办法(试行)》(工作通知〔2021〕2号)规定,审计整改结果报告以工作联系形式报送
- 3《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中处罚对象的任用和薪酬管理:受到降职(级)、撤职、留用察看纪律处分的人员12个月内不得享受奖励或者加薪,不得变相升职或安排同等职务(级)的岗位。
- 4下列各项中.不属于审计委员会的活动的是( )。
- 5在年度自评估工作完成后,分公司需结合年度工作开展情况、管控薄弱环节及整改情况撰写年度自评估报告。
- 6风险评估是对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行认定和评价。