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审计内控
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审计委员会的职能是监督、评估和( )企业内的其他部门和系统。
(A)复核
(B)审查
(C)报告
(D)记录
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1
以下关于内外部审计师作用说法错误的是( )。
2
公司内部控制原则包括()
3
公司的内部控制只包括内部环境、风险评估两大要素。
4
对造成缺陷问题的违规行为,应根据( ),明确划分责任性质和层级,按照公司问责管理规定进行问责。
5
( )负责组织实施四级及以下机构合规检查,细化工作实施细则
6
合规管理部门负责整改计划的制定和落实。
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