更多审计内控试题
- 1下列各项不属于控制活动的是( )。
- 2《中国太平洋保险(集团)股份有限公司员工违规行为责任追究办法》中违反公司销售人员和中介渠道、佣金与手续费、销售行为等销售管理制度和操作规范的行为,员工有上述行为,应根据情节(后果)给予组织处分和经济处分。
- 3各级机构对审计发现的缺陷问题承担首要( ),负责落实整改关键动作,确保整改完成和成效,本机构的主要负责人 为整改第一责任人。
- 4针对四级机构合规检查发现问题,由( )组织落实整改
- 5各级分支机构可自行设计、印刷和修改产品宣传材料。
- 6《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中员工可在处分决定收到之日起10日内,以书面形式向公司劳动争议调解委员会提出书面申诉。