更多审计内控试题
- 1针对审计发现问题,整改事项应遵循( )的原则。
- 2《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中对员工的处罚方式包括:()、组织处理、经济处分
- 3《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中一般违规的情形有( )1.违反公司规章制度,情节较轻,未造成公司、客户损失或造成公司、客户轻微损失的行为;2.未遵守岗位工作规范,形成一般风险隐患或内控缺陷的行为。
- 4《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中违规行为分为()、()和()。
- 5审计报告征求意见。审计报告发送之前应向被审计机构征求意见。被审计机构及人员应自接到审计报告(征求意见稿)之日起()个工作日内提出书面意见,逾期不提出意见的视为无异议。
- 6重要单证管理系统中只有单证管理员被授予单证核销的权限。