更多审计内控试题
- 1整改落实要与改进管理相结合,突出重点、分类施策,对于( )问题,上级机构或总部职能部门应牵头重点整改管控,深入剖析和研究成因,完善制度、流程、系统等内控管理,强化合规管控,确保风险可控。
- 2《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中在一个自然年度内,犯有较重违规行为( )的属于严重违规。
- 3离职员工账号权限最晚离司()个工作日内清理完毕
- 4董事会中大部分成员是独立董事,独立董事的职责不包括以下哪项( )。
- 5公司内部控制的目标包括行为合规性目标、资产安全性目标、信息真实性目标、经营有效性目标、战略保障性目标。
- 6对于重点问题、重要控制缺陷、重大风险隐患,合规管理部门应加大追踪提示力度,有必要的开展专项追踪督办、推动整改责任主体专项治理。