更多审计内控试题
- 1甲集团是一家房地产企业,2018年,甲集团以银行贷款为主要资金来源,开始大举并购一些发达国家的酒店和娱乐、健身和体育等方面的业务。最近甲集团由于收购规模过大,资金出现短缺。同时银行收紧了银根不再向甲集团贷款。因此,甲集团被迫中止了收购活动,并为弥补资金漏洞出售了一些已购的业务。甲集团在制定和实施发展战略方面存在的主要问题是( )。
- 2根据COSO内部控制框架,下列信息与沟通要素要求的有( )。
- 3《中国太平洋保险(集团)股份有限公司员工违规行为责任追究办法》中公司应当根据违规行为的事实、情节、后果等因素,对违规行为的责任人员作出相适应的( )或经济处分。
- 4下列各项不属于控制活动的是( )。
- 5公司的内部控制只包括内部环境、风险评估两大要素。
- 6审计整改督办是指对审计发现的缺陷问题整改进行( ),督促整改责任主体及时落实整改,持续完善内部控制。