更多审计内控试题
- 1下列各项不属于控制活动的是( )。
- 2整改落实要与改进管理相结合,突出重点、分类施策,对于( )问题,上级机构或总部职能部门应牵头重点整改管控,深入剖析和研究成因,完善制度、流程、系统等内控管理,强化合规管控,确保风险可控。
- 3属于COSO委员会内部控制框架体系的要素有( )。
- 4《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中受撤职处分的,原则上应在其原职级基础上至少下调两级或降为普通员工,并按新岗位重新核定年度目标现金总收入,同时扣发( )的绩效工资
- 5《中国太平洋人寿保险股份有限公司审计整改及督办管理办法》(太保寿发〔2020〕142号)“T+3”整改时效要求表述正确有()
- 6保险机构案件涉案金额等值人民币多少以上的为重大案件。()