更多审计内控试题
- 1对造成缺陷问题的违规行为,应根据( ),明确划分责任性质和层级,按照公司问责管理规定进行问责。
- 2下列各项不属于控制活动的是( )。
- 3对经审计追踪仍整改不到位的事项,以及视情况认为属于典型事项的,由数字化审计技术部报请审计中心主要领导同意后,转交集团、产寿险公司( )进行处理
- 4甲集团是一家房地产企业,2018年,甲集团以银行贷款为主要资金来源,开始大举并购一些发达国家的酒店和娱乐、健身和体育等方面的业务。最近甲集团由于收购规模过大,资金出现短缺。同时银行收紧了银根不再向甲集团贷款。因此,甲集团被迫中止了收购活动,并为弥补资金漏洞出售了一些已购的业务。甲集团在制定和实施发展战略方面存在的主要问题是( )。
- 5关于公司档案管理以下行为正确的是?( )
- 6以下哪项不属于违规使用POS机排查内容?()