更多审计内控试题
- 1以下关于审计委员会描述中,错误的有( )。
- 2四级及以下机构合规检查中,( )应关注重点内容之一。
- 3根据整改事项的问题性质,整改举措应从制度流程、内控机制、强化执行等方面进行制定;同时满足( )、可抽查的过程检视要求,确保可行、有效,并经责任部门或机构负责人审核确认。
- 4华星公司是一家致力于手机研发、制造和销售的企业。公司每年从外部购买大量手机芯片。经测算,手机芯片占公司手机生产成本的40%以上。华星公司建立了一套采购制度。依据《企业内部控制应用指引第7号--采购业务》,下列华星公司采购制度规定中,符合内部控制要求与规范的是( )。
- 5对于检查发现的问题,应等待收到检查后落实整改,确保及时消除风险隐患。
- 6分公司合规部门应通过集团风险管理系统整改模块发起整改任务,( )负责录入整改情况等内容,实现系统整改留档。