更多审计内控试题
- 1某电器公司主要业务是购进电子元件,然后组装成家用小电器。由于每年需要采购大量的电子元件。公司十分重视在采购业务中涉及的风险。下列有关其采购业务活动的内部控制要求与措施的有关说法中,不正确的是( )。
- 2审计委员会对内部审计的复核包括( )方面。
- 3《中国太平洋保险(集团)股份有限公司案件责任追究办法》中案件责任追究方式可以单处或并处。其中受到留用察看处分的,司内职务自然撤销。受到开除处分的,应与其解除劳动合同,并不得再度录用。违法违规行为涉嫌犯罪的,应移交司法机关处理。
- 4重要单证管理系统中只有单证管理员被授予单证核销的权限。
- 5《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中直接损失金额为人民币1万元以上,10万元以下标准的为( )。
- 6四级机构合规检查应遵循( )原则