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审计内控
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公司内部控制的目标包括行为合规性目标、资产安全性目标、信息真实性目标、经营有效性目标、战略保障性目标。
(A)对
(B)错
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1
对经审计追踪仍整改不到位的事项,以及视情况认为属于典型事项的,由数字化审计技术部报请审计中心主要领导同意后,转交集团、产寿险公司( )进行处理
2
移动保全办理给付类业务仅限已认证客户办理。
3
整改的具体标准应针对以下事项( )
4
以下哪些标准可判定为重要影响直接损失?( )
5
一年期以上人身保险新型产品保单回执需在15日内签收,保单承保时间应早于回执签收时间。
6
审计报告征求意见。审计报告发送之前应向被审计机构征求意见。被审计机构及人员应自接到审计报告(征求意见稿)之日起()个工作日内提出书面意见,逾期不提出意见的视为无异议。
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