更多审计内控试题
- 1内部监督是对内部监督机制的有效性进行认定和评价,重点关注()等是否在内部控制设计和运行中有效发挥监督作用。
- 2某电器公司主要业务是购进电子元件,然后组装成家用小电器。由于每年需要采购大量的电子元件。公司十分重视在采购业务中涉及的风险。下列有关其采购业务活动的内部控制要求与措施的有关说法中,不正确的是( )。
- 3被审计单位应在审计报告发文( )内,提交审计整改结果报告, 以红头文件形式报送集团审计中心,抄送子公司合规 部门及集团审计实施部门。
- 4重要单证管理系统中只有单证管理员被授予单证核销的权限。
- 5《中国太平洋保险(集团)股份有限公司案件责任追究办法》中纪律处分与经济处分并处的规则:()
- 6关于“三重一大”以下行为错误的是?( )