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审计内控
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《中国太平洋保险(集团)股份有限公司员工违规行为责任追究办法》中司务处分由轻到重依次包括( )、( )、警告、记过、( )、降职(级)、撤职、留用察看、开除。
(A)诫勉谈话
(B)通报批评
(C)记大过
(D)述职
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1
《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中各级机构发生违规事件,原则上应在发现事件之日起( )内,对事件责任人员的责任追究作出处理决定。情况复杂的,经请示公司违规处罚委员会可以适当延长。
2
离职员工账号权限最晚离司()个工作日内清理完毕
3
《中国太平洋保险(集团)股份有限公司内部审计项目管理办法》根据监管及公司管理要求,审计项目()
4
审计委员会的职能是监督、评估和( )企业内的其他部门和系统。
5
下列各项中,属于内部审计师应尽的职责的有( )。
6
支公司、营业部、营销服务部( )是机构合规管理的第一责任人
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