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审计内控
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多选题 :
《中国太平洋保险(集团)股份有限公司内部审计项目管理办法》审计项目可采取()与()相结合的方式实施
(A)现场审计
(B)交叉
(C)远程审计
(D)联合审计
参考答案
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1
( )负责统筹建立四级及以下机构合规检查机制,制定四级及以下机构合规检查制度。
2
审计发现的重大违规违纪问题、失职渎职等线索,应按照公司相关管理规定移交( )进一步调查处理。
3
下列各项中,属于《企业内部控制基本规范》对内部环境要素要求的有( )。
4
根据COSO内部控制框架,下列信息与沟通要素要求的有( )。
5
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和( )保存制度?( )
6
审计整改原则上遵循( )整改时效要求。
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