更多审计内控试题
- 1审计整改实施( )整改、督办机制。
- 2总、分公司()作为年度外审的协调部门,负责协调、沟通内外部事务,包括但不限于:牵头协调外审对接工作,跟踪外审项目进展,协调各级机构、部门对外审发现问题的沟通反馈,向公司管理层汇报外部审计工作情况及重要发现等。
- 3《中国太平洋人寿保险股份有限公司审计整改及督办管理办法》(太保寿发〔2020〕142号)要求在问题发现的()个月内完成整改
- 4董事会应当严格审议战略委员会提交的发展战略方案,重点关注( )。
- 5《产寿险分公司内控审计整改督导办法(试行)》(工作通知〔2021〕2号)针对可以进行纠正且尚未发生后果的事项整改的标准为:()
- 6《中国太平洋人寿保险股份有限公司审计整改及督办管理办法》(太保寿发〔2020〕142号)要求按照“()不放过”原则,确立整改落实评价。