更多审计内控试题
- 1《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中对应当追究责任而未追究责任,或者责任追究不到位的机构的主要负责人,按管理权限由任命、选举或聘用单位给予记过以上的司务处分。
- 2审计发现的重大违规违纪问题、失职渎职等线索,应按照公司相关管理规定移交( )进一步调查处理。
- 3审计委员会对内部审计的复核包括( )方面。
- 4《中国太平洋人寿保险股份有限公司审计整改及督办管理办法》(太保寿发〔2020〕142号)“T+3”整改时效要求表述正确有()
- 5《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中对机构的处罚方式包括:通报批评、警告、( )、降低经营等级等
- 6红线问题是指各主要业务领域发生的可能会()问题