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审计内控
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多选题 :
控制活动。对()等控制措施的设计和运行情况进行认定和评价。
(A)业务控制
(B)财务控制
(C)资金控制
(D)信息技术控制
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1
《中国太平洋保险(集团)股份有限公司员工违规行为责任追究办法》中( )行为属于属于危害公司资产安全,应给予留用察看以上处分。
2
控制有效性分为()
3
各级重要单证库一般不超过( )个月进行停办及逾期停用重要单证的清理。
4
《产寿险分公司内控审计整改督导办法(试行)》(工作通知〔2021〕2号)规定,被审计机构在收到审计报告()个月报送整改报告
5
下列各项中,属于《企业内部控制基本规范》对内部环境要素要求的有( )。
6
对提供虚假材料、不如实告知甚至隐瞒事实真相等行为,或拒绝、拖延提供审计信息,严重阻碍审计工作正常开展的,根据集团有关规章制度追究相关责任人和直接领导的责任。
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