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审计内控
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《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中各级机构发生违规事件,原则上应在发现事件之日起( )内,对事件责任人员的责任追究作出处理决定。情况复杂的,经请示公司违规处罚委员会可以适当延长。
(A)3个月
(B)6个月
(C)12个月
(D)18个月
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1
各级机构高级管理人员审计通知工作的第一责任人为各级机构()负责人,各级人力资源部要指定专人具体对接区域审计中心,加强信息沟通,确保有效衔接。
2
下列关于财务报告的说法中不正确的是( )。
3
甲公司是一家大型工程企业,由于工程项目风险很大,因此公司高度重视风险管理,下列有关其内部控制要求与规范的说法中,不正确的是( )。
4
《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中员工可在处分决定收到之日起10日内,以书面形式向公司劳动争议调解委员会提出书面申诉。
5
以下关于审计委员会描述中,错误的有( )。
6
下面四个选项中,不属于COSO内部控制要素的是( )。
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