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审计内控
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《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中各级机构发生违规事件,原则上应在发现事件之日起( )内,对事件责任人员的责任追究作出处理决定。情况复杂的,经请示公司违规处罚委员会可以适当延长。
(A)3个月
(B)6个月
(C)12个月
(D)18个月
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1
在领导层架构中,处于人力资源架构的顶端的是( )。
2
《中国太平洋保险(集团)股份有限公司案件责任追究办法》中案件责任追究应当遵循“事实清楚、( )、责任明确、程序合法、权责对等、( )、( )、( )”的原则,根据案件性质、涉案金额、风险损失、社会影响程度等情况,在核实相关人员责任的基础上予以追究。
3
风险评估是对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行认定和评价。
4
审计整改原则上遵循( )整改时效要求。
5
《产寿险分公司内控审计整改督导办法(试行)》(工作通知〔2021〕2号)整改原则有()
6
非集中采购制度中规定的供应商邀请方式有()
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