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审计内控
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《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中组织处理包括:通报批评、诫勉谈话、( )、停职、引咎辞职、责令辞职、免职等
(A)警告
(B)严重警告
(C)记过
(D)调离
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1
整改责任主体负责整改计划的制定和落实;合规管理部门推动整改督办和( );内部审计部门跟踪整改情况、开展后续审计,对审计发现问题所采取的纠正措施及其改进效果进行审查和评价。
2
下列哪些情形的发票公司有权拒绝付款报销?( )
3
《中国太平洋保险(集团)股份有限公司内部审计项目管理办法》审计项目可采取()与()相结合的方式实施
4
《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中对较重违规行为的直接责任人,公司将给予记过、记大过、( );
5
保险机构案件涉案金额等值人民币多少以上的为重大案件。()
6
下列各项中属于控制活动要素的是( )。
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