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审计内控
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《中国太平洋保险(集团)股份有限公司员工违规行为责任追究办法》中对违规行为责任人的责任追究措施包括( )、经济处分。
(A)行政处分
(B)司务处分
(C)通报处分
(D)警告处分
参考答案
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1
内部控制是通过有关企业流程的设计和实施的一系列政策、制度、程序和措施,控制影响流程目标的各种风险的过程。内部控制是全面风险管理的重要组成部分,是全面风险管理的基础设施和必要举措。下列关于内部控制系统的说法中,不正确的是( )。
2
以下哪项不属于违规使用POS机排查内容?()
3
以下关于内部审计描述中,错误的是( )。
4
以下关于内部审计描述中,错误的是( )。
5
公司治理框架中关于信息披露和透明度正确的是( )。
6
下列各项中属于控制活动要素的是( )。
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