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审计内控
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被审计单位应在审计报告发文( )内,提交审计整改结果报告, 以红头文件形式报送集团审计中心,抄送子公司合规 部门及集团审计实施部门。
(A)1个月
(B)2个月
(C)3个月
(D)6个月
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1
四级及以下机构合规检查中,( )应关注重点内容之一。
2
《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中对员工的处罚方式包括:行政处分、纪律处分、组织处理、经济处分。
3
在领导层架构中,处于人力资源架构的顶端的是( )。
4
整改完成阶段,汇总提交整改情况报告材料,总结梳理问题情况、整改情况、难点和经验举措等,持续夯实后续整改成效。
5
《中国太平洋保险(集团)股份有限公司员工违规行为责任追究办法》中( )行为属于严重违反采购纪律,应给予开除处分。
6
《产寿险分公司内控审计整改督导办法(试行)》(工作通知〔2021〕2号)规定,审计整改结果报告以工作联系形式报送
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