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审计内控
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审计整改实施( )整改、督办机制。
(A)“1+N+6”
(B)“1+N+3”
(C)“T+3”
(D)立查立改
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1
自评估工作开展应遵循以下哪些流程?()
2
重要单证管理系统中只有单证管理员被授予单证核销的权限。
3
内部控制是通过有关企业流程的设计和实施的一系列政策、制度、程序和措施,控制影响流程目标的各种风险的过程。内部控制是全面风险管理的重要组成部分,是全面风险管理的基础设施和必要举措。下列关于内部控制系统的说法中,不正确的是( )。
4
审计整改是指各整改责任主体对审计发现的缺陷问题( )的系列工作。
5
下列各项关于企业资金活动内部控制的表述中,正确的是( )。
6
《保险机构内部审计工作规范》规范所称保险机构是指在中华人民共和国境内依法设立的()、()、()、()。
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