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审计内控
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审计整改原则上遵循( )整改时效要求。
(A)“1+N+6”
(B)“1+N+3”
(C)“T+3”
(D)立查立改
参考答案
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1
《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中在一个自然年度内,犯有较重违规行为( )的属于严重违规。
2
审计整改原则上遵循( )整改时效要求。
3
下列各项中.不属于审计委员会的活动的是( )。
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审计整改原则,是按照( )的“三不放过”原则,确立整改落实评价。
5
董事会应当严格审议战略委员会提交的发展战略方案,重点关注( )。
6
《保险机构内部审计工作规范》所称的保险机构内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,它通过运用()和()的方法,审查、评价并改善保险机构的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,以促进保险机构完善治理、增加价值和实现目标。
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