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审计内控
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( )负责组织实施四级及以下机构合规检查,细化工作实施细则
(A)集团公司
(B)总公司
(C)分公司
(D)中支公司
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1
《中国太平洋人寿保险股份有限公司审计整改及督办管理办法》(太保寿发〔2020〕142号)要求按照“()不放过”原则,确立整改落实评价。
2
9+6红线问题,在总公司合规评价考核中发现一项缺陷数扣()分。
3
发布整改指令是各级合规管理部门开展的督办追踪动作,主要指通过( )等形式发起整改工作安排,明确具体要求,推动在指定时间内完成整改工作。
4
下列各项关于企业资金活动内部控制的表述中,正确的是( )。
5
审计发现缺陷,根据缺陷问题所属的控制领域,协调落实缺陷问题责任部门和条线,确定主整改部门和协助整改部门。
6
下列选项表述正确的是( )。
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