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审计内控
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《中国太平洋人寿保险股份有限公司审计整改及督办管理办法》(太保寿发〔2020〕142号)要求按照“()不放过”原则,确立整改落实评价。
(A)一
(B)二
(C)三
(D)六
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1
客户由他人代理办理业务的,金融机构应当()身份证件或者其他身份证明文件。
2
重要单证管理系统中只有单证管理员被授予单证核销的权限。
3
控制有效性分为()
4
在每年制定审计项目计划时,各分公司()要协助审计中心制定辖属高级管理人员任中审计计划,通力合作,共同做好高级管理人员审计工作。
5
《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中受到记过纪律处分的人员,( )内不得晋升职务(级),不得享受奖励或者加薪;
6
《中国太平洋人寿保险股份有限公司销售误导责任追究暂行办法》中处罚事宜应以书面形式通知本人(须本人签字)并予公告,记入员工档案。
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