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审计内控
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《中国太平洋人寿保险股份有限公司审计整改及督办管理办法》(太保寿发〔2020〕142号)要求按照“()不放过”原则,确立整改落实评价。
(A)一
(B)二
(C)三
(D)六
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1
审计整改追踪可以采用下听取汇报、以及( )等方法进行。
2
风险评估是对日常经营管理过程中的风险识别、风险分析、应对策略等进行认定和评价。
3
以下行为属于发生重大声誉事件的是?( )
4
下列各项关于企业组织架构内部控制的表述中,错误的是( )。
5
各级重要单证库一般不超过( )个月进行停办及逾期停用重要单证的清理。
6
三道防线建立联动协同机制,对于问题发现和落实整改过程的需沟通事项,积极开展协同沟通、齐抓共管,推动风险防控。
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