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审计内控
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《产寿险分公司内控审计整改督导办法(试行)》(工作通知〔2021〕2号)规定,被审计机构在收到审计报告()个月报送整改报告
(A)1
(B)2
(C)3
(D)6
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1
审计发现缺陷,根据缺陷问题所属的控制领域,协调落实缺陷问题责任部门和条线,确定主整改部门和协助整改部门。
2
审计发现缺陷问题的具体整改责任应明确到( )。
3
涉案机构应当在收到法院传票或提起诉讼后()个工作日内,由案件承办人将案件信息录入诉讼案件管理系统,并上传相关诉讼材料。案件录入系统后,案件承办人应及时处理案件,提交处理意见。
4
根据《企业内部控制基本规范》,企业建立内部控制体系时的目标不包括( )。
5
关于印章的保管和使用正确的是?( )
6
以下哪项行为可以防范重要单证管理风险?
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