更多审计内控试题
- 1思达集团原是一家房地产企业。2016年,思达集团以银行贷款为主要资金来源,开始大举并购一些发达国家的酒店和娱乐、体育健身等方面的业务。最近,思达集团由于收购规模过大,资金出现短缺。同时银行收紧了银根,不再向思达集团发放贷款。因此,思达集团被迫终止了收购活动,并为弥补资金漏洞出售了一些已购的业务。根据《企业内部控制应用指引第2号--发展战略》,思达集团在制定和实施发展战略方面存在的主要风险是( )。
- 2保险公司应严格按照销售人员执业登记管理规定, 加强不同信息系统之间销售人员数据的勾稽审查核对,确保同口径下哪些数据一致。( )
- 3下列关于财务报告的说法中不正确的是( )。
- 4董事会应当严格审议战略委员会提交的发展战略方案,重点关注( )。
- 5关于公司档案管理以下行为正确的是?( )
- 6华星公司是一家致力于手机研发、制造和销售的企业。公司每年从外部购买大量手机芯片。经测算,手机芯片占公司手机生产成本的40%以上。华星公司建立了一套采购制度。依据《企业内部控制应用指引第7号--采购业务》,下列华星公司采购制度规定中,符合内部控制要求与规范的是( )。