更多审计内控试题
- 1对经审计追踪仍整改不到位的事项,以及视情况认为属于典型事项的,由数字化审计技术部报请审计中心主要领导同意后,转交集团、产寿险公司( )进行处理
- 2《中国太平洋保险(集团)股份有限公司员工违规行为责任追究办法》中( )行为属于属于危害公司资产安全,应给予留用察看以上处分。
- 3被审计机构及相关责任人签署《承诺函》,明确相关责任和义务,确保对内部审计工作的配合与支持。
- 4《中国太平洋保险(集团)股份有限公司员工违规行为责任追究办法》中对违规行为责任人的责任追究措施包括( )、经济处分。
- 5内部控制重大缺陷应当由( )予以最终认定。
- 6以下关于审计委员会与外聘审计师之间关系的描述中,正确的有( )。