更多审计内控试题
- 1关于印章的保管和使用正确的是?( )
- 2各分支机构应至少()对各开票点所有库存发票进行一次全面监盘,填制《发票盘点表》。
- 3《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中处罚对象的任用和薪酬管理:受到降职(级)、撤职、留用察看纪律处分的人员( )内不得享受奖励或者加薪,不得变相升职或安排同等职务(级)的岗位。
- 4《产寿险分公司内控审计整改督导办法(试行)》(工作通知〔2021〕2号)规定,审计整改结果报告以工作联系形式报送
- 5《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中对应当追究责任而未追究责任,或者责任追究不到位的机构的主要负责人,按管理权限由任命、选举或聘用单位给予记过以上的司务处分。
- 6被审计机构及相关责任人签署《承诺函》,明确相关责任和义务,确保对内部审计工作的配合与支持。