更多审计内控试题
- 1企业应关注资产管理中涉及的主要风险,下列关于资产管理内部控制要求与措施的说法中,错误的是( )。
- 2对于企业的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务等(即通常所说的"三重一大"),下列说法中,正确的有( )。
- 3《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中处罚对象的任用和薪酬管理:受到降职(级)、撤职、留用察看纪律处分的人员12个月内不得享受奖励或者加薪,不得变相升职或安排同等职务(级)的岗位。
- 4华星公司是一家致力于手机研发、制造和销售的企业。公司每年从外部购买大量手机芯片。经测算,手机芯片占公司手机生产成本的40%以上。华星公司建立了一套采购制度。依据《企业内部控制应用指引第7号--采购业务》,下列华星公司采购制度规定中,符合内部控制要求与规范的是( )。
- 5对造成缺陷问题的违规行为,应根据( ),明确划分责任性质和层级,按照公司问责管理规定进行问责。
- 6《中国太平洋保险(集团)股份有限公司内部审计项目管理办法》审计项目可采取()与()相结合的方式实施