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审计内控
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以下哪项不属于违规使用POS机排查内容?()
(A)对资金管理平台中出纳权限清单进行排查
(B)对寿险2013版移动应用管理系统中柜面POS机使用管理台账进行排查
(C)对合同进行排查
(D)对柜面POS机清单进行排查
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1
整改的具体标准应针对以下事项( )
2
《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中对机构的处罚方式包括:通报批评、警告、( )、降低经营等级等
3
被审计机构及相关责任人签署《承诺函》,明确相关责任和义务,确保对内部审计工作的配合与支持。
4
以下哪项不属于违规使用POS机排查内容?()
5
整改责任主体负责推动整改督办和日常管理。
6
《中国太平洋人寿保险股份有限公司销售误导责任追究暂行办法》中受到引咎辞职、责令辞职、免职等组织处理的人员,( )内不得重新担任与其原职相当的职务(级),( )内不得提拔或在公司系统其他单位担任高于其原职的职务(级)。
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