更多审计内控试题
- 1《中国太平洋人寿保险股份有限公司经营管理违规行为处罚办法》中组织处理包括:通报批评、诫勉谈话、( )、停职、引咎辞职、责令辞职、免职等
- 2以下哪项行为可以防范重要单证管理风险?
- 3实施内部控制评价应当遵循以下哪些原则?
- 4《保险机构内部审计工作规范》内部审计机构对省级分公司及其分支机构的审计报告,由省级分公司在报告完成后()个工作日内报送当地保监局。
- 59+6红线问题,在总公司合规评价考核中发现一项缺陷数扣()分。
- 6《中国太平洋保险(集团)股份有限公司案件责任追究办法》中在做出责任追究决定前,同一责任人存在两个以上应当追究责任的违法违规行为的,应当合并处理,在其数种违法违规行为中应当受到的最高处分的基础上加重处罚;如果其中一种违法违规行为应当受到开除处分的,即给予开除处分。