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审计学
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注册会计师认为财务报告内部控制存在一项或多项重大缺陷的,除非审计范围受到限制,应当对财务报告内部控制发表()。
(A) 保留意见
(B) 无法表示意见
(C) 否定意见
(D) 带强调事项段的无保留意见
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