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审计学
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审计机关通报或者公布审计结果,应当依法保守国家秘密和被审计单位的商业秘密,遵守( )的有关规定。
(A)法律
(B)国务院
(C)地方政府
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1
注册会计师应根据对内部控制有效性的审计结论,发表的审计意见包括()。
2
建立内部控制系统,必须对某些不相容职务进行分离,应分别由两人以上担任,以便相互核对、相互牵制,防止舞弊。
3
对于出现错报或漏报可能性较大的账户或交易,可以将重要性水平确定的高一些,以节省审计成本.
4
应对审计工作底稿进行最终复核的是会计师事务所的().
5
在秦汉时期,( )制度日益完善。
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