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内控合规管理岗位资格
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( )是农业银行检查工作的统筹管理部门,负责制定本级行年度检查计划,督促、指导项目主办部门执行检查计划。
(A)内控合规部门
(B)办公室
(C)监察部
(D)审计局
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1
( )不是检查抽样的经验判断法的特点。
2
一级分行以下开展的检查项目,检查通知书由( )审签,于检查实施前送达被查单位。
3
在内控合规管理信息系统中,( )具有检查管理--数据维护--底稿维护的操作权限。
4
如果问题没有处理依据,未造成不良影响,且没有主观故意的行为,可不再将( )作为判断整改完成的标准。
5
进行业务抽样时,应按照尽量覆盖整个检查期和全部发生单位的原则确定抽样比例或数量,比例最低不少于( ),重点可疑线索或重大风险事项全查。
6
通过( )收集检查证据的,应当编制对比分析表、比率分析表和趋势变动表,分析和说明异常变动项目、重要比率或者趋势与预期数额和相关信息的差异情况。
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