依据《商业银行内部控制指引》的规定,内部审计部门、内控管理职能部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担( )责任。
(A)管理
(B)监督
(C)间接
(D)直接
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- 1收单机构应当建立银行卡受理终端序列号与下述 ( )要素信息的关联对应关系,在办理银行卡受理终端入网时将相关信息报送至清算机构,并确保该关联对应关系在支付全流程中的一致性和不可篡改性:
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