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审计内控考试题库及答案

多选题 :  就内部控制而言,审计委员会应( )。

(A)复核企业的内部财务控制

(B)复核企业的所有内部控制和风险管理系统

(C)批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述

(D)被允许直接与外聘审计师沟通

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内部控制审计是指对企业内部控制体系的评估和审计,旨在发现并解决潜在的管理风险和危机。